Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
-5.190.605 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.190.605 €
41,65%
-3.795.728,78 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-3.795.728,78 €
30,46%
-1.440.693,60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.440.693,60 €
11,56%
-1.241.478,37 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.241.478,37 €
9,96%
496.110,80 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
496.110,80 €
3,98%
223.860 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
223.860 €
1,80%
48.480 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
48.480 €
0,39%
24.129,92 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
24.129,92 €
0,19%
-510 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-510 €
0,00%
112,56 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
112,56 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 792.693,28 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -11.669.015,75 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.876.322,47 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -10.876.322,47 € |